加强货币资金管理 提高自律防范意识
发布时间:2015-04-21 14:00:57
近日,集团公司内部审计小组根据相关内部审计方案,突击对下属7家企业进行货币资金专项内部审计。此次专门审计内容包括现金清点盘存、银行账户余额核对。整个审计下来,总体情况良好。通过此次审计,也给财务人员上了一课提醒教育课,在限额库存备用金管理、已支付票据的及时入账率、借据管理强化单位相关审批并及时清理等方面要进一步强化和注重。今后,内部审计小组将不定期检查企业货币资金使用情况。(何建祥)